![]()
Згідно з результатами планової перевірки Головним
контрольно-ревізійним управлінням України стану
контрольно-ревізійної роботи в Міністерстві економіки України за
період з 01.01.2003 по 31.12.2005 (акт від 28.03.2006 N 21-21/03)
установлено, що відповідна робота з контролю за цільовим та
ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням і
раціональним використанням майна на підпорядкованих йому суб'єктах
господарювання проводилася. Однак потребує вдосконалення
нормативно-правова база з питань внутрішнього фінансового
контролю, планування контрольно-ревізійної роботи, підвищення
рівня її організації, якості документування, забезпечення контролю
за виконанням прийнятих рішень тощо.З метою поліпшення стану контрольно-ревізійної роботи в
Міністерстві економіки України та усунення виявлених недоліків
Н А К А З У Ю:1. Затвердити План заходів з удосконалення внутрішнього
фінансового контролю в Міністерстві економіки України, що
додається.
1. Розробити порядок проведення контрольних заходів суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління Мінекономіки.2. Внести зміни до Положення про відділ фінансових ревізій та
забезпечення заходів по боротьбі з корупцією, затвердженого
наказом Мінекономіки від 05.12.2005 N 473 ( v0473665-05 ), у
частині призначення керівника зазначеного відділу за погодженням з
ГоловКРУ.3. При плануванні роботи визначати пріоритети щодо відбору
об'єктів контролю, ураховуючи обсяги та напрями бюджетного
фінансування. Запровадити формування програм та робочих планів
проведення контрольних заходів.4. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
27.08.2004 N 37400/1/1-04 забезпечити періодичність проведення
контрольних заходів на підпорядкованих суб'єктах господарювання.5. Забезпечити проведення внутрішнього фінансового контролю
Держцінінспекції та Державного департаменту з питань банкрутства
як урядових органів державного управління у складі Міністерства і
підпорядкованих їм територіальних органів.6. Створити електронну систему моніторингу показників
фінансово-господарської діяльності центрального апарату
Міністерства та підпорядкованих суб'єктів господарювання для
забезпечення ними керівництва Міністерства, членів постійно діючої
комісії з питань управління підвідомчими підприємствами та
організаціями, відповідних підрозділів Міністерства.7. Запровадити процедуру погодження адміністративним та
юридичним департаментами, відділом фінансових ревізій та
забезпечення заходів по боротьбі з корупцією установчих документів
підпорядкованих суб'єктів господарювання, їхніх штатних розписів,
контрактів із керівниками зазначених підприємств, а також унесення
змін до них.8. Забезпечити безумовне дотримання працівниками відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією
вимог нормативно-правових актів, у тому числі Стандартів
державного фінансового контролю щодо повноти ревізійних дій та
якості документування матеріалів контрольних заходів, затверджених
наказами ГоловКРУ від 09.08.2002 N 168 ( z0756-02, z0757-02,
z0758-02, z0759-02, z0760-02, z0761-02, z0762-02, z0763-02 ) та
від 11.11.2003 N 267 ( z0063-04 ).9. В актах ревізій в обов'язковому порядку посилатись на
порушені норми конкретних нормативно-правових актів, здійснювати
класифікацію виявлених порушень та зазначати відповідні втрати
фінансових і матеріальних ресурсів.10. Посилити взаємодію з правоохоронними органами з метою
усунення зловживань у фінансово-бюджетній сфері підпорядкованих
підприємств та запобігання їм у подальшому, вносити пропозиції
керівництву Міністерства щодо інформування правоохоронних органів
за виявленими правопорушеннями та ознаками корупційних діянь.11. Готувати відповідні пропозиції щодо усунення недоліків та
порушень, відшкодування матеріальних збитків, притягнення до
відповідальності винних осіб, усунення причин та умов, що призвели
до порушень державної фінансової дисципліни, вжиття заходів для їх
недопущення та забезпечення контролю за виконанням рішень,
прийнятих за наслідками контрольних заходів.12. Забезпечити достовірність та своєчасність подання до
ГоловКРУ звітності про результати контрольно-ревізійної роботи
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2002
N 685 ( 685-2002-п ) "Про здійснення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового
контролю".13. Передбачити підвищення кваліфікації спеціалістів відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією
в Національній академії державного управління при Президентові
України та в Українській академії зовнішньої торгівлі.14. Організувати проведення поглибленого вивчення Стандартів
державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів,
державного і комунального майна, затверджених наказами ГоловКРУ
від 09.08.2002 N 168 ( z0756-02, z0757-02, z0758-02, z0759-02,
z0760-02, z0761-02, z0762-02, z0763-02 ) та від 11.11.2003 N 267
( z0063-04 ), а також постійного підвищення рівня економічних
навчань з працівниками відділу фінансових ревізій та забезпечення
заходів по боротьбі з корупцією.15. Забезпечити захищення контрольно-ревізійного підрозділу
від несанкціонованого доступу до баз даних.16. Для врахування в роботі систематично проводити вивчення
інформаційних матеріалів за результатами діяльності органів
державної контрольно-ревізійної служби України та доводити
відповідні пропозиції керівникам підпорядкованих суб'єктів
господарювання щодо недопущення фактів таких порушень.17. При формуванні та плануванні роботи колегії Міністерства
врахувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від
22.05.2002 N 685 ( 685-2002-п ) у частині призначення начальника
відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією членом колегії та розгляду питань щодо результатів
внутрішнього фінансового контролю на засіданнях колегії.18. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24.05.2005 N 158-р ( 158-2005-р ) "Концепція розвитку
державного внутрішнього фінансового контролю" та за результатами
функціонального обстеження, що проводиться згідно з наказом
Мінекономіки від 27.03.2006 N 109 "Про утворення робочої групи
функціонального обстеження Міністерства", підготувати відповідні
пропозиції.
Перченко Г.Ю.
Про план заходів з удосконалення внутрішнього фінансового контролю
Про план заходів з удосконалення внутрішнього фінансового контролю
Мінекономіки (з 2005 р.);
Наказ, План
від 25.07.2006
№ 252
Документ v0252665-06, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2006